第一部分 徐州市文联部门概况
一、主要职能
(1)徐州市文联对各团体会员具有联络、协调、服务、指导职能。
(2)主要任务是:围绕中心,服务大局,团结动员广大文艺工作者积极投身社会实践,坚持文艺贴近实际、贴近生活、贴近群众,弘扬主旋律,提倡多样化,推出优秀作品、优秀人才,更加自觉更加主动地推动徐州文艺事业大发展、大繁荣。
(3)组织学习、深入生活、文艺创作、人才培训、展演展览、学术讨论、文艺评奖、书刊出版、网络宣传、对外交流和权益保障等工作,密切与各团体会员之间的联系,推动各团体会员业务活动的开展,并对其进行业务指导。
二、部门决算单位构成
徐州市文学艺术界联合会、徐州市名人艺术场馆服务中心、徐州市作家协会秘书处、李可染旧居管理处
第二部分 徐州市文联部门2014年度部门决算表
一、收入支出决算总表
编制部门:徐州市文联 单位:万元
收 入 |
支 出 |
|||||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
栏次 |
|
3 |
一、财政拨款收入 |
1 |
1423.21 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
|
一、基本支出 |
57 |
572.03 |
其中:政府性基金 |
2 |
|
二、外交支出 |
30 |
|
二、项目支出 |
58 |
839.2 |
二、上级补助收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
31 |
|
三、上缴上级支出 |
59 |
|
三、事业收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
32 |
|
四、经营支出 |
60 |
|
四、经营收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
33 |
|
五、对附属单位补助支出 |
61 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
34 |
|
|
62 |
|
六、其他收入 |
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
1380.84 |
支出经济分类 |
63 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
|
基本支出和项目支出合计 |
64 |
1411.23 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
30.39 |
工资福利支出 |
65 |
255.82 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
|
商品和服务支出 |
66 |
856.29 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
|
对个人和家庭的补助 |
67 |
278.43 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
|
对企事业单位的补贴 |
68 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
|
赠与 |
69 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
|
债务利息支出 |
70 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
|
基本建设支出 |
71 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
|
其他资本性支出 |
72 |
20.69 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
|
贷款转贷及产权参股 |
73 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
|
其他支出 |
74 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
|
|
75 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
|
|
76 |
|
|
21 |
|
二十一、国债还本付息支出 |
49 |
|
|
77 |
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
50 |
|
|
78 |
|
|
23 |
|
|
51 |
|
|
79 |
|
本年收入合计 |
24 |
1423.21 |
本年支出合计 |
52 |
|
|
80 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
|
结余分配 |
53 |
|
|
81 |
|
年初结转和结余 |
26 |
147.99 |
年末结转和结余 |
54 |
159.97 |
|
82 |
|
|
27 |
|
|
55 |
|
|
83 |
|
总计 |
28 |
1571.2 |
总计 |
56 |
1571.2 |
|
84 |
|
二、财政拨款支出决算表
编制部门:徐州市文联 单位:万元
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
2070101 |
行政运行 |
399.39 |
399.39 |
|
2070108 |
文化活动 |
84.89 |
|
84.89 |
2070199 |
其他文化支出 |
884.56 |
142.25 |
742.31 |
2070205 |
博物馆 |
7 |
|
7 |
2079902 |
宣传文化发展专项支出 |
5 |
|
5 |
2100501 |
行政单位医疗 |
18 |
18 |
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
12.39 |
12.39 |
|
|
|
|
|
|
三、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
编制部门:徐州市文联 单位:万元
项 目 |
决算数 |
一、“三公”经费合计 |
33.34 |
1、因公出国(境)费 |
0 |
2、公务用车购置及运行费 |
32.69 |
公务用车购置费 |
20.69 |
公务用车运行维护费 |
12 |
3、公务接待费 |
0.65 |
二、会议费 |
373.87 |
三、培训费 |
0.17 |
1.因公出国(境)团组情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0 个,参加其他单位组织的出国(境)团组0个;全年因公出国(境)累计0 人次。
2.公务用车购置及保有情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车1辆,年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。
3.公务接待情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待4 批次,4人次,共6,528.00 元;外事接待0批次,0人次,0元。
第三部分 徐州市文联部门2014年度部门决算情况说明
一、关于市文联部门2014年度收入支出决算总体情况说明
徐州市文联部门2014年度收支总决算1571.2万元。其中:
(一)收入总计1423.21万元。包括:
1、财政拨款收入1423.11万元,为市有财政当年拨付的资金。
2、年初结转和结余147.99万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
(二)支出总计1411.23万元。部门按政府收支分类科目中“类”级科目,结合本部门具体实际予以解释。
二、关于徐州市文联部门2014年度财政拨款支出决算情况说明
徐州市文联部门2014年度财政拨款支出决算反映的是财政拨款支出总体情况,即包括使用本年从市级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。
(一)财政拨款支出决算总体情况
2014年,徐州市文联部门财政拨款支出1411.23万元,占本年支出的100%。其中:基本支出572.03万元,占本年财政拨款支出的40.53%;项目支出839.2万元,占本年财政拨款支出59.47%。
支出 |
金额(万元) |
比重 |
财政拨款支出 |
1411.23 |
100% |
基本支出 |
572.03 |
40.53% |
项目支出 |
839.2 |
59.47% |
(二)财政拨款支出决算构成情况
按支出功能分类:文化体育与传媒(类)支出1380.84万元,占97.85;医疗卫生(类)支出30.39万元,占2.15%。
按支出经济分类:工资福利(类)支出255.82万元,占18.13%;商品和服务(类)支出856.29万元,占60.67%;对个人和家庭的补助(类)支出278.43万元,占19.73%;其他资本性(类)支出20.69万元,占1.47%.
支出 |
金额(万元) |
比重 |
工资福利支出 |
255.82 |
18.13% |
商品和服务支出 |
856.29 |
60.67% |
对个人和家庭的补助支出 |
278.43 |
19.73% |
其他资本性支出 |
20.69 |
1.47% |
三、机关运行经费的安排和使用情况
2014年,徐州市文联部门会议费支出373.87万元,主要用于彭城画派北京展、上海展活动。培训费支出0.17万元,主要用于中层干部政治理论学习。
四、“三公经费”公共预算财政拨款支出情况
2014年,徐州市文联部门“三公经费”公共预算财政拨款支出决算33.34万元,其中:因公出国费支出0万元;公务用车购置及运行费支出32.69万元,占98.05%;公务接待费支出0.65万元,占1.95%。
第四部分 徐州市文联部门2014年度重点工作完成情况
1、在中国美术馆成功举办“汉风墨韵——李可染暨‘彭城画派’书画作品晋京展”。展览于
2、“汉风墨韵——徐州美术的历史与今天暨‘彭城画派’作品展”在上海产生轰动。展览于
3、启动《徐州美术史》课题。
4、成立彭城画派研究会。
5、书画交流展示活动精彩纷呈。